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江苏某药业股份有限公司招聘审计总监一名 |
发布者:角逐者 发布时间:2011-02-28 |
岗位职责:岗位职责 内控管理 1、推动集团及各产业内控体系的建立。 2、针对内控体系制订内控风险库,根据设定的频率开展测试工作。 3、针对测试出现的缺陷及易出现风险环节提出风险防范的改进建议,并跟踪落实。 财务审计 4、会计报表审计,审核集团及下属公司财务报表及相关数据的真实性、合理性。 5、负责集团及下属公司预算和执行完成情况的审计。 6、测试财务管理中的应收帐款、资产管理、税务等各类风险。 经营审计 7、负责公司经济效益审计,并作总体评价。 8、负责公司目标责任书履行情况审计。 9、根据审计意见,提供目标责任书修订建议。 工程审计 10、负责对集团投资的工程项目投资立项、预算、实际投入、成本收益、结算进行审计。 11、负责对工程中各类采购政策与价格进行评估,审查其询价机制、招投标、合同管理的规范。 离任审计 12、审查经营负责人任职期间各项收入和成本、费用的真实性、合法性。 13、全面审计经营负责人任职期间的重要决策和重要经营行为。 14、对经营负责人在经营期间内企业资产保值、增值的情况进行审计。 15、监督、审查关键岗位交接手续的办理。 专项审计 16、参与对集团及下属公司投资项目全过程的监督,负责投资尽职调查及投资回报审查。 17、负责领导关心的重大事项和重点问题,负责组织进行审计调查。 产业审计 服 务 18、协助各产业负责人建立产业内控体系,开展内控测评。 19、落实各产业提出的各类审计要求,开展审计工作,出具审计报告。 20、针对绩效完成欠佳的产业,组织绩效审计,提交审计报告,为产业负责人提供参考。 部门建设 21、制订、完善审计部的各种制度和工作流程。 22、负责审计部团队建设及部门管理,包括组织设计、员工培训、考核、预算审核、控制等。 23、负责审计项目的组织、沟通、协调,包括工作安排、审计质量控制、审计报告审核等。
岗位要求:
任职资格的具体描述: 年龄 35-50岁 教育背景 财务、审计、管理相关专业本科以上学历 工作经验 10年以企业管理工作经验,并有5年以上大型企业/审计事务所审计管理或内控管理经验 知识能力 熟悉企业管理、财务管理,有较强的逻辑思维、分析能力、沟通能力 技能技巧 熟练使用Microsoft Office专业办公软件
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