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江苏某药业股份有限公司招聘审计总监一名
发布者:角逐者      发布时间:2011-02-28
 
岗位职责:岗位职责
内控管理 
1、推动集团及各产业内控体系的建立。
2、针对内控体系制订内控风险库,根据设定的频率开展测试工作。
3、针对测试出现的缺陷及易出现风险环节提出风险防范的改进建议,并跟踪落实。
财务审计 
4、会计报表审计,审核集团及下属公司财务报表及相关数据的真实性、合理性。
5、负责集团及下属公司预算和执行完成情况的审计。
6、测试财务管理中的应收帐款、资产管理、税务等各类风险。
经营审计 
7、负责公司经济效益审计,并作总体评价。
8、负责公司目标责任书履行情况审计。
9、根据审计意见,提供目标责任书修订建议。
工程审计 
10、负责对集团投资的工程项目投资立项、预算、实际投入、成本收益、结算进行审计。
11、负责对工程中各类采购政策与价格进行评估,审查其询价机制、招投标、合同管理的规范。
离任审计 
12、审查经营负责人任职期间各项收入和成本、费用的真实性、合法性。
13、全面审计经营负责人任职期间的重要决策和重要经营行为。
14、对经营负责人在经营期间内企业资产保值、增值的情况进行审计。
15、监督、审查关键岗位交接手续的办理。
专项审计 
16、参与对集团及下属公司投资项目全过程的监督,负责投资尽职调查及投资回报审查。
17、负责领导关心的重大事项和重点问题,负责组织进行审计调查。
产业审计
服 务 
18、协助各产业负责人建立产业内控体系,开展内控测评。
19、落实各产业提出的各类审计要求,开展审计工作,出具审计报告。
20、针对绩效完成欠佳的产业,组织绩效审计,提交审计报告,为产业负责人提供参考。
部门建设 
21、制订、完善审计部的各种制度和工作流程。
22、负责审计部团队建设及部门管理,包括组织设计、员工培训、考核、预算审核、控制等。
23、负责审计项目的组织、沟通、协调,包括工作安排、审计质量控制、审计报告审核等。

岗位要求:

任职资格的具体描述:
年龄
35-50岁
教育背景
财务、审计、管理相关专业本科以上学历
工作经验
10年以企业管理工作经验,并有5年以上大型企业/审计事务所审计管理或内控管理经验
知识能力
熟悉企业管理、财务管理,有较强的逻辑思维、分析能力、沟通能力
技能技巧
熟练使用Microsoft Office专业办公软件